為進一步提升商業(yè)銀行內(nèi)部審計的獨立性和有效性,發(fā)揮內(nèi)部審計作為風(fēng)險管理第三道防線的作用,中國銀監(jiān)會對原《銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)部審計指引》進行了修訂,并于近日發(fā)布實施《商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引》(以下簡稱《指引》)。修訂后的《指引》共八章,四十八條,包括總則,組織架構(gòu),章程、職責(zé)與權(quán)限,審計工作流程,部分審計活動外包,考核與問責(zé),監(jiān)管評估及附則。endprint