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      關(guān)于陜西省2017年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告

      2018-12-01 02:19趙寶田
      現(xiàn)代審計與經(jīng)濟 2018年4期
      關(guān)鍵詞:規(guī)范情況單位

      趙寶田

      受省政府委托,我向省人大常委會報告2017年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計情況,請予審議。

      按照《中華人民共和國審計法》和《陜西省財政預(yù)算執(zhí)行情況及其他財政收支情況審計監(jiān)督條例》的規(guī)定,一年來,全省各級審計機關(guān)認真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,強化“四個意識”、堅決落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府的部署要求,聚焦打好三大攻堅戰(zhàn),著力反映公共資金使用、公共權(quán)力運行和公共部門履職盡責(zé)情況,在促進宏觀政策落實、維護經(jīng)濟安全、推動全面深化改革、促進依法治國、推進廉政建設(shè)等方面積極發(fā)揮了作用。去年7月至今年6月底,全省審計機關(guān)對7493個單位、項目進行了審計和審計調(diào)查,促進增收節(jié)支37.77億前,挽回損失8.39億元,核減工程建設(shè)資金46.74億元;提交審計工作報告和重要信息1165篇被批示、采用1090篇,促進被審計單位制定整改措施382項。向社會發(fā)布審計結(jié)果公告603篇。2017年下半年以來,全省審計機關(guān)共向司法、紀檢監(jiān)察機關(guān)和有關(guān)部門移送處理事項815件,移送處理人員2238人涉及金額59.9億元。

      一、省級預(yù)算執(zhí)行審計情況

      省審計廳主要對省財政廳具體組織預(yù)算執(zhí)行情況、省地稅局稅收征管情況和11個省級單位部門預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計,并組織對省級2階預(yù)算單位開展了內(nèi)審自查和抽查。審計結(jié)果表明,2017年省級預(yù)算執(zhí)行情況總體是好的。省級各部門認真貫徹落實省委、省政府重大決策部署,財稅等部門積極組織財政收入,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),財政運行保持總體平穩(wěn),較好地完成了省人大的批復(fù)預(yù)算。各預(yù)算執(zhí)行單位不斷加強財務(wù)管理,健全內(nèi)控制度,嚴格控制行政費用,強化項目資金監(jiān)管,管理水平進一步提高,但仍存在一些應(yīng)當(dāng)引起重視的問題。

      ——預(yù)決算編報存在個別缺項。

      ——政府采購預(yù)算追加多、有些審批事項不夠規(guī)范。

      ——個別非稅收入繳庫不及時。

      ——少編報部分國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

      ——效管理評價不到位。

      ——稅收征管執(zhí)法不夠嚴格。

      ——稅務(wù)稽查管理不夠規(guī)范。

      ——稅務(wù)稽查處理處罰不到位。

      對1個省級部門單位預(yù)算執(zhí)行及財務(wù)收支情況進行了審計,發(fā)現(xiàn)的主要問題是:4個單位預(yù)算編制不完整596萬元;3個單位違規(guī)向非零余額賬戶轉(zhuǎn)款184萬元;7個單位擠占挪用專項經(jīng)費5049萬元;3個單位收支核算不實6374萬元;5個單位未經(jīng)政府采購5417萬元;3個單位擴大開支范圍441萬元;8個單位往來賬款清理不及時1.38億元。

      對2階省級部門單位進行了內(nèi)審自查和抽查,發(fā)現(xiàn)的主要問題:2個單位預(yù)算編制不完整268萬元;2個單位超預(yù)算支出282萬元;2個單位改變專項資金用途507萬元;3個單位未執(zhí)行政府采購711萬元;4個單位財務(wù)報銷不規(guī)范127萬元;5個單位往來賬款長期掛賬2159萬元。

      二、助力打好三大攻堅戰(zhàn)和重大政策措施落實審計情況

      按照中央經(jīng)濟工作會議精神和省委、省政府要求,省審計廳統(tǒng)籌安排、突出重點,持續(xù)關(guān)注防范化解重大風(fēng)險、精準脫貧、污染防治工作,助力打好三大攻堅戰(zhàn)和重大政策措施的貫徹落實。

      (一)防范化解重大風(fēng)險審計情況

      今年3至5月,省審計廳會同省財政廳組成140個審計組,投入1500多人次,對截至2017年底全省各級政府性債務(wù)情況開展了審計。審計結(jié)果表明,2014年以來,全省地方政府性債務(wù)增長較快,部分市縣債務(wù)風(fēng)險較大,需引起高度重視。發(fā)現(xiàn)的主要問題有:違規(guī)承諾設(shè)立政府投資基金回購舉債;要求企業(yè)單位變相為政府舉債;違規(guī)挪用債務(wù)資金。審計指出后,有關(guān)地區(qū)正在按要求進行整改。

      為防范和化解區(qū)域性金融風(fēng)險,對部分金融機構(gòu)業(yè)務(wù)開展情況進行了審計和審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)了一些問題:一是經(jīng)營管理不到位。企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不完善;重大事項審批程序不完備;部分從業(yè)人員持有證券賬戶或操作他人賬戶。二是業(yè)務(wù)開展不規(guī)范。變相以股權(quán)投資、資金管理等形式向房地產(chǎn)項目投資;違規(guī)提供貸款擔(dān)保。三是風(fēng)險管控不嚴。部分項目剛性兌付或墊付、部分項目存在或有損失。四是企業(yè)財務(wù)核算不規(guī)范。多計提工資年金。

      (二)精準扶貧審計情況

      為貫徹落實習(xí)近平總書記2017年10月3日重要批示和省委、省政府及省紀委工作要求,省審計廳組織對99個縣(區(qū)、開發(fā)區(qū))開展了扶貧跟蹤審計,發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是貧困人口管理還不夠規(guī)范;二是扶貧政策執(zhí)行還不到位;三是扶貧資金管理使用不規(guī)范;四是扶貧項目管理有待加強。另外,部分縣(區(qū))還存在扶貧措施不精準等問題。

      按照省委、省政府部署,對全省38戶特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)(合作社)產(chǎn)業(yè)扶貧情況進行了審計,發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是對龍頭企業(yè)監(jiān)管不嚴,企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不完善;二是資金管理使用不規(guī)范,存在出借、挪用扶貧資金情況;三是投資收益管理不到位,扶貧建設(shè)基金滯留閑置,未發(fā)揮效益。

      (三)污染防治審計情況

      按照審計署的要求,省審計廳結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計、宏觀政策落實跟蹤審計,對部分市縣環(huán)境保護和環(huán)境治理專項資金管理使用情況進行試點審計,發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是政策執(zhí)行不到位。5個縣未按期實行居民階梯水價制度。二是環(huán)保目標未完成。2戶粘土磚廠未完成關(guān)停淘汰任務(wù);個別市未完成礦山關(guān)閉注銷。三是監(jiān)督治理不到位。3個市106個建設(shè)項目未辦理環(huán)評或未建設(shè)污染防治設(shè)施。四是環(huán)保資金征管使用不規(guī)范。少征收9個項目水土保持補償費120萬元。

      對全省2016年至2017年7月黃標車淘汰情況進行了審計,發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是相關(guān)部門對黃標車的認定標準不一致,導(dǎo)致全省黃標車淘汰任務(wù)未完成。二是參與淘汰治理的相關(guān)部門缺乏協(xié)調(diào)溝通,導(dǎo)致黃標車淘汰數(shù)據(jù)差異較大。三是淘汰黃標車總量中滅失車輛占比較大,滅失車輛存在再次倒賣進入二手市場,造成繼續(xù)污染的隱患。四是黃標車淘汰專項補助資金管理使用不規(guī)范,存在虛報冒領(lǐng)等情況。

      (四)重大政策措施落實審計情況

      按照審計署的統(tǒng)一部署,省審計廳組織對國家重大政策措施落實情況進行了跟蹤審計,發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是“放管服”政策措施落實不到位。4個市部分審批事項公布、下放、取消工作進展緩慢;3個市承接上級下放事項不到位;2個市“雙隨機、一公開”工作未完全落實到位。二是“三去一降一補”政策落實不到位。個別單位擠占挪用“化解過剩產(chǎn)能職工安置獎補資金”;2個項目長期延期未開工。三是專項資金管理使用不規(guī)范。6個市滯留各類專項資金;3個市閑置資金待盤活。

      (五)中央八項規(guī)定精神貫徹落實審計情況

      省審計廳組織全省審計機關(guān)對省、市、縣三級3962階行政事業(yè)單位2017年度貫徹落實中央八項規(guī)定精神情況進行了專項審計,總的來看,中央八項規(guī)定出臺以來,各級各部門“三公”經(jīng)費整體呈下降趨勢,但個別單位仍存在一些問題:一是“三公”經(jīng)費管理不規(guī)范;二是會議費、培訓(xùn)費管理不到位;三是辦公費、差旅費管理不嚴格。

      三、其他財政收支審計情況

      (一)下級政府財政收支審計情況

      對延安、榆林和3個省管縣人民政府財政收支進行了審計,發(fā)現(xiàn)的主要問題:非稅收入未及時繳庫;預(yù)征稅款及附加;少征稅費基金;亂收費、亂罰款;未及時下達專項資金;配套資金未落實到位;違規(guī)出借財政資金;未執(zhí)行政府采購。個別區(qū)縣還存在虛增財政收支的問題。

      (二)自然資源資產(chǎn)管理審計情況

      對部分市縣自然資源資產(chǎn)管理情況開展審計,發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是行政審批程序不嚴謹。3個市61個采礦權(quán)出讓程序不合規(guī)。二是監(jiān)管治理不到位。8座尾礦庫有安全和環(huán)境隱患;78家礦山企業(yè)未編制環(huán)境恢復(fù)治理方案;部分地市地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)工程進度緩慢。三是資金征管不規(guī)范。存在應(yīng)征未征采礦權(quán)價款、截留兩權(quán)價款分成收入等問題。

      (三)民生專項審計情況

      對全省2017年保障性安居工程開展了跟蹤審計,延伸調(diào)查了1081個安居工程項目的建設(shè)管理情況,發(fā)現(xiàn)的主要問題是:2個市縣違規(guī)籌集項目資金;18個市縣安居工程收入未納入預(yù)算管理;51個市縣閑置項目資金;9個市縣挪用出借項目資金;16個市縣52個項目未嚴格履行基本建設(shè)程序;6個安居工程項目優(yōu)惠政策落實不到位;26個項目違反招投標程序;5個市縣18個項目開工三年以上未完成。

      對省、市、縣(區(qū))城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的籌集、管理、使用情況開展了審計,發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是征收管理不到位。92戶參保企業(yè)申報不實少繳養(yǎng)老保險費;20個基金開戶行未執(zhí)行優(yōu)惠利率,造成基金損失。二是發(fā)放管理有漏洞。6個市329人重復(fù)領(lǐng)取養(yǎng)老保險;140名在職職工繳納企業(yè)職工養(yǎng)老保險的同時領(lǐng)取失業(yè)金。三是信息數(shù)據(jù)管理不規(guī)范。抽查發(fā)現(xiàn),參保人員身份信息登記錯誤較多。

      (四)重點投資項目及利用外資審計情況

      對部分投資項目進行了審計,發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是未批先占、未批先建;二是超概算、概算外投資;三是資本金未到位增加建設(shè)成本;四是損失浪費;五是項目建設(shè)進展緩慢。

      (五)國有企業(yè)境外投資審計情況

      省審計廳對省管企業(yè)境外投資績效情況進行專項審計調(diào)查。總的來看,近年來,我省企業(yè)加快“走出去”步伐,搶抓“一帶一路”戰(zhàn)略機遇,取得了一定的成效,為省管企業(yè)參與國際競爭奠定了一定的基礎(chǔ)。但也發(fā)現(xiàn)一些問題:5戶企業(yè)境外投資程序不合規(guī);2戶企業(yè)子公司違規(guī)境外投資;4戶企業(yè)境外投資效益未達預(yù)期;4戶企業(yè)境外投資存在潛在損失;4戶企業(yè)境外投資經(jīng)營管理不規(guī)范。

      (六)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計情況

      全省審計機關(guān)對1399名黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進行了經(jīng)濟責(zé)任審計,移交紀檢監(jiān)察機關(guān)和司法機關(guān)處理1隊。

      對2016年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)的問題,有關(guān)部門單位已基本整改到位,今年3月已向省人大常委會作了整改情況的報告。對2017年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)的問題,審計機關(guān)根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策已經(jīng)或正在處理。對體制機制不健全、制度不完善、政策執(zhí)行不到位的問題,有針對性地提出了審計建議,有關(guān)部門正在按照審計意見和建議落實整改。對涉嫌經(jīng)濟犯罪的案件線索,已按有關(guān)規(guī)定移送紀檢監(jiān)察和司法機關(guān)處理。對部分行業(yè)、專項資金的審計和審計調(diào)查情況,向省政府提交了專題報告。

      四、審計建議

      (一)深化預(yù)算管理體制改革,提高財政資金使用效益

      各級政府要嚴格落實《預(yù)算法》,繼續(xù)加大預(yù)算統(tǒng)籌整合力度,進一步細化預(yù)算編制,不斷完善“全口徑”預(yù)算管理;要著力提升財政收入質(zhì)量,調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),科學(xué)編制中長期財政規(guī)劃,建立跨年度預(yù)算平衡機制;要深入推進專項資金管理改革,做實專項資金項目庫,推動專項資金實質(zhì)性整合;要全面推進預(yù)算績效管理工作,逐步擴大績效管理覆蓋范圍,不斷加強績效評價結(jié)果應(yīng)用。

      (二)統(tǒng)籌謀劃協(xié)調(diào)推進,堅決打好三大攻堅戰(zhàn)

      各級各部門要進一步提高政治站位,積極主動、勇于作為,加強協(xié)調(diào)、密切配合,層層落實責(zé)任,層層傳導(dǎo)壓力,全力以赴把三大攻堅戰(zhàn)各項工作抓緊抓實、抓出成效。各級政府要積極穩(wěn)妥化解政府債務(wù)存量,嚴控增量;金融企業(yè)要嚴格遵守國家金融政策和規(guī)定,加強內(nèi)部管理和風(fēng)險防控;繼續(xù)開展扶貧領(lǐng)域?qū)m椪D,精準施策,強化監(jiān)管,提高扶貧資金和項目績效;繼續(xù)加大監(jiān)督考核力度,加強污染防治和生態(tài)環(huán)境保護工作。持續(xù)加大督促檢查力度,嚴肅查處三大攻堅戰(zhàn)中“不作為、慢作為、亂作為”等突出問題,把黨中央、國務(wù)院的方針政策和省委、省政府的決策部署不折不扣落到實處。

      (三)狠抓落實,全力打造良好營商環(huán)境

      各級各部門要在狠抓落實上下功夫,及時把黨中央、國務(wù)院的政策措施和省委、省政府的安排部署落實到位、落地生根。要加大簡政放權(quán)力度,加快轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌盤活資金,推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和“三去一降一補”任務(wù)落實,積極推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展;要進一步加快政府職能轉(zhuǎn)變,全面深化“放管服”改革,打造法治化、國際化、便利化、服務(wù)化營商環(huán)境,持續(xù)增強實體經(jīng)濟活力,為陜西追趕超越提供堅實支撐。

      (四)嚴格落實中央八項規(guī)定精神,進一步增強執(zhí)行財經(jīng)紀律的自覺性

      各級各部門要深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委實施辦法,厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費,有效控制和降低行政運行成本;不斷加強財政財務(wù)管理,完善管理制度,強化內(nèi)部控制,用制度約束權(quán)利,規(guī)范財政財務(wù)收支行為。建立健全問責(zé)機制,切實做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究,維護財經(jīng)法紀的嚴肅性。

      開展預(yù)算執(zhí)行審計是國家審計的法定職責(zé)和永恒主題。審計機關(guān)將在省委、省政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在省人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下,緊緊圍繞省委、省政府重大決策部署的貫徹落實,做到應(yīng)審盡審、凡審必嚴、嚴肅問責(zé),依法全面履行審計監(jiān)督職責(zé),有效發(fā)揮審計在促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、全面深化改革、規(guī)范權(quán)力運行和反腐倡廉方面的重要作用,為陜西追趕超越做出新的更大貢獻。

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