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      “放管服”改革下的供電企業(yè)風險防控探索

      2020-11-18 11:01:09李萬潮
      時代人物 2020年21期
      關(guān)鍵詞:放管服

      摘要:為適應(yīng)“放管服”改革風險的不斷變化,通過引入COSO(2017)新框架,以治理與文化、戰(zhàn)略與目標設(shè)定、績效、評估與修訂、信息溝通與報告五個維度為出發(fā)點,突出“監(jiān)管”職能,建設(shè)組織文化、踐行依法治企、優(yōu)流程達績效、強化風控評估、完善溝通機制,對促進供電企業(yè)風險管理模式升級,實現(xiàn)風險防控能力提高,有效降低風險損失,提升企業(yè)價值具有重要作用。

      關(guān)鍵詞:“放管服”、風險管理模式、風控能力

      作者簡介:李萬潮(1970-)男,漢族,甘肅省永靖縣人,高級經(jīng)濟師,中共中央黨校研究生院,研究方向:企業(yè)管理。

      近年來,國家電網(wǎng)有限公司提出大力推進“放管服”改革,做好簡政放權(quán)的“減法”、加強監(jiān)管的“加法”、優(yōu)化服務(wù)的“乘法”,形成三管齊下、全面推進的格局,以充分調(diào)動各層級的積極性、主動性、創(chuàng)造性。根據(jù)總部“放管服”第一批事項清單的要求,供電企業(yè)承接第一批“放管服”事項。權(quán)利下放后,“放管服”事項的業(yè)務(wù)管理要求及界面、業(yè)務(wù)涉及范圍、配合部門與單位等發(fā)生變化,供電企業(yè)面臨的風險也隨之發(fā)生變化,因而有必要對“放管服”后的風險點進行梳理,配套相應(yīng)風險防控措施,健全風險防控體系,保障“放管服”政策的有效落地。

      1建設(shè)組織文化,奠定風控基石

      風險治理和文化是全面風險管理框架其他要素的基礎(chǔ)。風險治理確定基本基調(diào),強調(diào)風險管理的重要性并確立管理責任的劃分;文化則是風險價值觀、行為準則的體現(xiàn)。供電企業(yè)通過健全組織保障機制、固化常態(tài)學習機制培育風險防控土壤。

      固化常態(tài)學習機制。做好“放管服”事項清單對應(yīng)制度標準的宣貫。認真落實“放管服”涉及制度標準調(diào)整后的工作要求,持續(xù)關(guān)注制度標準執(zhí)行實施情況。以改革相關(guān)事項為抓手,針對相應(yīng)部門和崗位人員,定期進行風險防控知識培訓(xùn),梳理可能存在的風險,實現(xiàn)有效提前防范風險,推進各單位管好用好下放權(quán)限,充分發(fā)揮“放管服”改革增強基層積極性、主動性、創(chuàng)造性的重要作用。

      強化風控文化宣貫培訓(xùn)。開展《風險管理與內(nèi)部控制》《稽核內(nèi)控與全面風險管理及財稅管理重點工作安排》等相關(guān)主題風控培訓(xùn),提升風險防控意識與專業(yè)能力。

      明確風險防控方向。風險防控工作通過戰(zhàn)略制定與實際業(yè)務(wù)執(zhí)行,與上級戰(zhàn)略計劃、經(jīng)營績效融合在一起。供電企業(yè)踐行依法治企理念,以規(guī)章制度為抓手,以風險清單事項執(zhí)行的事前、事中、事后全過程為導(dǎo)向,創(chuàng)新建立風險防控指數(shù),計算風險防控水平,確?!胺殴芊笔马棃?zhí)行風險在可承受范圍內(nèi),保障各項工作聚焦上級戰(zhàn)略目標和供電企業(yè)發(fā)展目標。

      創(chuàng)新風險防控指數(shù)。結(jié)合總部近年下達的事項清單,供電企業(yè)從風險清單事項執(zhí)行的事前、事中、事后全過程,將風險防控工作劃分為事前預(yù)防、事中監(jiān)控、事后處置三階段,創(chuàng)新建立風險防控指數(shù),對風險進行量化評價,確?!胺殴芊笔马棃?zhí)行風險在可承受范圍內(nèi),支撐“放管服”改革落地。

      風險防控指數(shù)是評價風險全過程執(zhí)行情況的總體指標。通過層次分析法,計算風險防控各環(huán)節(jié)關(guān)鍵指標權(quán)重,由此建立風險防控指數(shù)計算模型。

      其中,b_n為各項指標權(quán)重,X_n為各項指標得分。二級指標包括風險覆蓋率、風險查防率、風險治理率及風險處置率。通過數(shù)學模型及統(tǒng)計分析法、問卷調(diào)查法、專家打分法,得出以下風險防控指數(shù)。

      2踐行依法治企,明確風控方向

      風險防控工作通過戰(zhàn)略制定與實際業(yè)務(wù)執(zhí)行,與企業(yè)戰(zhàn)略計劃、經(jīng)營績效融合在一起。健全完善、落實得力的規(guī)章制度是依法治企的基礎(chǔ),也是企業(yè)內(nèi)部實行法治管理的重要手段。供電企業(yè)以“放管服”事項清單為主線,結(jié)合“放管服”事項的業(yè)務(wù)管理要求及界面、業(yè)務(wù)涉及范圍、配合部門與單位等的變化,開展對應(yīng)制度標準的修訂工作,從制度標準上保障和促進企業(yè)改革發(fā)展。

      為強化“放管服”事項風險防范,規(guī)范風險治理,企業(yè)從源頭上規(guī)范管理,完善修訂制度,強化監(jiān)督管控,建立長效機制。

      3優(yōu)化風控流程,達成防控績效

      “放管服”改革不是一蹴而就的,需要動態(tài)調(diào)整、不斷完善,風險防控工作亦是。供電企業(yè)通過編制風險清單,對風險進行分類,并按此開展“放管服”事項的風險查防、治理、處置等工作,實現(xiàn)風險可控、在控。

      創(chuàng)新風險分類。將風險分為兩類:A類風險,指各部門發(fā)現(xiàn)的風險主要由本部門通過優(yōu)化工作流程、完善業(yè)務(wù)操作和管理來改進,后續(xù)核實、分析、整改主要由本部門人員完成;B類風險,指各部門發(fā)現(xiàn)的風險主要由其他部門通過優(yōu)化工作流程、完善業(yè)務(wù)操作和管理來改進,后續(xù)核實、分析、整改主要由其他部門人員完成。B類風險的防范工作充分體現(xiàn)出部門協(xié)同力量,發(fā)現(xiàn)風險后,能夠打破傳統(tǒng)的垂直型管理模式,運用扁平型風險管控模式,實現(xiàn)業(yè)務(wù)工作橫向監(jiān)督,打造多部門共同發(fā)現(xiàn)、共同決策、共同解決的全方位防線。

      建立風險分級提示。B類風險提示單分三級進行簽發(fā)和管理,設(shè)立“三級提示”風險分級模式。

      一級提示:同一部門同一問題第一次發(fā)生風險。

      二級提示:①一級提示發(fā)出后,經(jīng)督促,問題所涉部門(單位)未在限期內(nèi)返回風險提示反饋單;②一級提示發(fā)出后,問題所涉部門(單位)雖在限期內(nèi)進行處理并反饋,但整改成效不明顯、同類問題和風險未得到有效防控或再次發(fā)生。

      三級提示:①二級提示發(fā)出后,經(jīng)督促,問題所涉部門(單位)未在限期內(nèi)返回風險提示反饋單;②二級提示發(fā)出后,問題所涉部門(單位)雖在限期內(nèi)進行處理并反饋,但整改成效不明顯、同類問題和風險未得到有效防控或反復(fù)發(fā)生。

      建立配套“A/B”風險反饋單?!讹L險提示單》接受部門(單位)在要求的期限內(nèi)開展問題核實分析及處理整改等工作,并填寫《風險提示反饋單》。反饋單主要內(nèi)容包括:問題描述、問題核實及分析、處理意見、改進措施及整改落實情況、反饋部門(單位)負責人審核意見、反饋時間、風險提示發(fā)出部門簽收人等。因客觀原因,接受人、部門(單位)在限期內(nèi)確無法完成相應(yīng)工作的,可與發(fā)出部門協(xié)商一致后調(diào)整反饋期限,但調(diào)整次數(shù)不得超過2次。

      建立問責機制。對照下放的權(quán)力,減少事前干預(yù),完善各項事中事后監(jiān)管辦法和措施,加強事中事后監(jiān)管和績效評價,健全失職瀆職問責機制,由“放管服”改革工作領(lǐng)導(dǎo)牽頭落實,通過事后追責倒逼“放管服”責任落實。

      對輕微問題,未造成重大經(jīng)濟損失的,采取提醒、誡勉、約談、批評教育、責令整改處置方式,促其正視問題,及時整改。對問題較為嚴重的,進行問責處分約談,約談內(nèi)容包括,了解受處分人對所受處分意見,了解其對所犯錯誤認識;了解其在思想認識和工作方面的表現(xiàn)、整改情況,引導(dǎo)其正確對待處理,有效整改。對于涉嫌違紀違法的,及時向紀檢監(jiān)察部門或主管領(lǐng)導(dǎo)報告。

      4強化風控評估,完善控制措施

      為有效防范重大風險對公司經(jīng)營情況的影響,公司以強化專項和重大風險管理為抓手,緊盯高風險領(lǐng)域、主要經(jīng)濟活動、重大經(jīng)營活動、重要業(yè)務(wù)事項、重大決策事項,梳理關(guān)鍵控制環(huán)節(jié),剖析風險成因并制定防控措施,以防范重大風險。

      建立“事項清單-問卷調(diào)查-剖析成因”評估模式。專項風險評估以事項清單為立足點,采用問卷調(diào)查方式,進行風險源分析探索,全面梳理風險成因。以轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)、增資擴股、投資并購為例。

      結(jié)合推進“放管服”事項清單中的“集體企業(yè)投資管理審批權(quán)限下放”事項,供電企業(yè)組織開展針對轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)、增資擴股、投資并購三事項進行專項風險評估。

      其一,針對轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)、增資擴股、投資并購具體事項,開展風險評估。通過梳理盡職調(diào)查報告、決策意見、可行性分析報告,結(jié)合公司現(xiàn)有內(nèi)控流程、風險操作指南、風險信息庫、風險案例庫,探索分析相關(guān)業(yè)務(wù),明確事項清單。

      其二,設(shè)置調(diào)查問卷,風險評估從風險發(fā)生可能性和風險影響程度兩個維度分析,同時設(shè)置主要風險成因選項,全面梳理識別潛在風險因素。被調(diào)查人員結(jié)合自身崗位涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和業(yè)務(wù)流程,勾選對應(yīng)風險類型主要成因,若成因未包含在內(nèi),則可以給與補充。

      其三,針對增量配售電有限公司梳理出6項風險點,對應(yīng)風險成因32條;針對集體企業(yè)梳理出9項風險點,對應(yīng)成因53條。

      構(gòu)建“排查風險-督促整改-形成報告”閉環(huán)管理模式。以成本管理廉潔風險為例,構(gòu)建“成立項目組-排查風險-督促整改-形成報告”閉環(huán)管理模式。其一,為全面查找成本管理中風險點,規(guī)范成本使用行為,財務(wù)部牽頭組織成立協(xié)同監(jiān)督項目組,聯(lián)合紀委、審計等部門,以成本管理廉潔風險為出發(fā)點,以共性問題整改清單為載體,全面排查風險點。其二,項目組針對成本管理廉潔風險點,擬定《協(xié)同監(jiān)督整改報告》,督促問題整改。以共性問題清單、整改情況、取得成效為重點,形成協(xié)同監(jiān)督總結(jié)報告。

      建全重大風險防控機制。對重大風險管理,以信息收集表單為依托,形成“收集風險信息-分析風險源-制定應(yīng)對策略”重大風險管理閉環(huán)。在“放管服”改革過程中,通過加強客戶服務(wù)風險防控,推進“國網(wǎng)客服中心數(shù)據(jù)共享”事項承接;通過項目管理風險防控,推進“關(guān)于科研項目預(yù)算、項目實施及驗收管理”事項承接。

      5完善溝通機制,推進有效風控

      通過月度報告加強信息溝通,通過開展第三方評估及時反饋“放管服”政策的適應(yīng)情況,并開發(fā)風險信息管控工具,實現(xiàn)風險及時、透明管理。

      建立月度報告機制。每月底,“放管服”改革專業(yè)工作小組總結(jié)當月風險防控工作開展情況,并向領(lǐng)導(dǎo)小組報告,包含修訂的標準制度、風險防控指數(shù)、收到及發(fā)放的風險提示單、發(fā)出的風險反饋、重大風險防控等方面,按月形成《實時監(jiān)督報告》。

      建立三維評估反饋機制。針對“放管服”清單事項的推行,建立基層、客戶、群眾三維評估機制,把是否解放和發(fā)展了生產(chǎn)力,是否更有利于提高電網(wǎng)安全高效發(fā)展水平,更好提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平、提高管理效率、提高風險防控能力作為檢驗“放管服”改革成效的標準,及時總結(jié)反饋和研究解決存在的問題,并及時向“放管服”改革領(lǐng)導(dǎo)小組反饋。

      開發(fā)風險管控工具。運用“互聯(lián)網(wǎng)+”思維,針對風險管理全流程及重點模塊,設(shè)計并開發(fā)風險管控工具,主要包含風險“學習與共享”“搜集與更新”“提示與反饋”“掛號與銷號”四大功能,促進信息及時、透明溝通。

      6.結(jié)論和成果

      通過“放管服”改革下風險防控體系優(yōu)化,形成四方面成果:

      一是建成較為健全的風險防控體系。通過引入COSO(2017)新框架,以治理與文化、戰(zhàn)略與目標設(shè)定、績效、審查與修訂、信息溝通與報告5個維度為立足點,建立以組織及文化為基礎(chǔ)、以依法治企為方向、以流程促績效為手段、以重大和專項風險為重點、以信息溝通為支撐的風險防控體系。

      二是創(chuàng)新構(gòu)建風險防控指數(shù)?;陲L險管理事前、事中、事后全過程,通過對風險防控能力進行量化,精準鎖定薄弱環(huán)節(jié),支撐“放管服”政策有效落地。

      三是固化形成《供電企業(yè)風險提示與反饋管理辦法》,創(chuàng)新《風險提示單》《風險反饋單》等載體,創(chuàng)新開展風險提示與反饋工作,實踐了一條風險動態(tài)防控的有效路徑,促進風險防控化事后為事前、化被動為主動。

      四是形成與自身業(yè)務(wù)特點相契合風險問題清單。通過以《崗位風險評價表》《流程風險評估表》為載體,形成覆蓋企業(yè)各部門、各崗位的風險問題清單包含87個風險點;基于“放管服”改革,梳理出可能發(fā)生的風險點15個,提高全面風險防范能力。

      7成效

      本文通過五個維度風險防控體系優(yōu)化,達到預(yù)期目的。主要體現(xiàn)在如下幾個方面。

      “線下”組織開展文化培訓(xùn)活動成效顯著,全面提升風險防范意識。通過面談和問卷相結(jié)合方式,證明公司員工對全面風險認知和風險防控意識得到有效提高;員工能夠主動發(fā)現(xiàn)風險點,糾正和規(guī)范現(xiàn)有的風險行為,實現(xiàn)潛在風險的管理和預(yù)防,風險防范意識顯著提升。

      通過公司風險管控平臺,將風險學習資料上傳至資料共享模塊,實現(xiàn)資料實時共享,風控資料利用率同比上升27%;視頻學習模塊,包含豐富的學習視頻資料,營造公司輕松學習氛圍,風控意識上升顯著,平臺風控考題庫正確率同比上升42%。

      針對電網(wǎng)安全風險,排查出問題172項,完成整改164項,整改率高達95.3%;針對客戶服務(wù)風險,分析風險成因,采取防范措施,從源頭管控風險;針對資金安全風險,共檢查問題33項,針對性地提出整改意見,整改率高達100%。

      針對物資采購風險,貫徹落實風險防控10項重點措施;針對工程安全風險,制定相應(yīng)管理措施5項,有效降低風險發(fā)生可能性;針對產(chǎn)業(yè)單位改革風險,制定風險管理應(yīng)對措施,有效防范產(chǎn)業(yè)單位改革改制風險。

      參考文獻

      [1]何浪英.“放管服”形勢下安全生產(chǎn)許可工作思考[J].科技經(jīng)濟導(dǎo)刊,2020,28(27):247-248.

      [2]廖福崇.治理現(xiàn)代化視閾下的“放管服”改革與營商環(huán)境建設(shè)——基于A縣改革進程的案例研究[J].治理現(xiàn)代化研究,2020,36(05):47-56.

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      堅持問題導(dǎo)向 加強簡政放權(quán)轉(zhuǎn)變政府職能各項重大改革研究
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