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      藥業(yè)公司的內(nèi)部控制現(xiàn)狀和優(yōu)化策略

      2020-04-08 05:32:08陳正花
      財會學習 2020年10期
      關(guān)鍵詞:內(nèi)部控制優(yōu)化策略

      陳正花

      摘要:本文首先闡述了醫(yī)藥公司提升內(nèi)控體系創(chuàng)建的必要性,從藥業(yè)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)中存在的認識欠缺、缺少健全的內(nèi)控制度體系、內(nèi)部控制監(jiān)督管理能力仍需提高三個角度出發(fā)展開問題分析,并根據(jù)分析結(jié)果,給出藥業(yè)公司提升公司內(nèi)部控制體系創(chuàng)建的優(yōu)化策略,以期經(jīng)過本文的分析探討能夠為藥業(yè)公司的相關(guān)工作中帶來有用的參考價值。

      關(guān)鍵詞:藥業(yè)公司;內(nèi)部控制;優(yōu)化;策略

      從醫(yī)藥公司的具體工作來分析,其公司的運營直接關(guān)系著千千萬萬人民的生命安全和身體健康,醫(yī)藥公司生產(chǎn)的各類產(chǎn)品都有著自較為特殊的性質(zhì),而且生產(chǎn)業(yè)務(wù)量非常大,加之醫(yī)藥公司受到國家有關(guān)法律的制約,致使醫(yī)藥公司在運營生產(chǎn)上面對著相對重大的風險。在此當中所提到的風險主要指的是,醫(yī)藥公司在落實公司運營生產(chǎn)發(fā)展標準受到一些不明了原因影響,使得藥業(yè)公司受到嚴重損傷。風險通產(chǎn)是以客觀情況和形勢出現(xiàn)的,為了縮減風險概率,就需要藥業(yè)公司內(nèi)部管理具有高效性。同時內(nèi)部控制是企業(yè)風險管理的重要方式之一,經(jīng)過創(chuàng)建健全的公司內(nèi)控體系,能夠有效降低風險率,在確保醫(yī)藥公司順利、安全運營的同時,還能夠為公司提供運營發(fā)展標準數(shù)據(jù)和信息[1]。

      一、醫(yī)藥公司提高內(nèi)部控制體系創(chuàng)建的重要性

      (一)使得醫(yī)藥公司科學分配管理責權(quán)

      醫(yī)藥公司想要在競爭激烈的市場中站穩(wěn)腳跟穩(wěn)定發(fā)展,使得公司實現(xiàn)效益最大化,就必須創(chuàng)建健全的公司管理機制?,F(xiàn)代化醫(yī)藥公司機制的重要核心部分就是創(chuàng)立完備的公司決策、公司管理以及運營執(zhí)行體制,并且提升公司內(nèi)部監(jiān)督管理的力度。醫(yī)藥公司內(nèi)部控制的有效實現(xiàn),就是在確定醫(yī)藥公司所有體制健全時,對醫(yī)藥公司工作人員進行規(guī)范化的管理,對醫(yī)藥公司目前的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)展開細化分析,確保醫(yī)藥公司科學分配管理責權(quán)。

      (二)提升醫(yī)藥公司的整體效益

      經(jīng)過健全醫(yī)藥公司的內(nèi)部控制體系,能夠使得公司在生產(chǎn)運營中,各個部分和工作人員對自己的工作職責有確定認識,利用這樣的方法,提升公司的生產(chǎn)工作效率,使得工作效率最大化。通過醫(yī)藥公司的內(nèi)部控制實行,能夠更深入的監(jiān)管醫(yī)藥公司的整體生產(chǎn)和運營狀況,盡快找到公司生產(chǎn)和運營中出現(xiàn)的問題,并給出相應(yīng)的解決策略,縮減問題為公司造成的消極影響。除此之外,利用健全的公司內(nèi)部控制體系,能夠有效的規(guī)范公司工作人員的工作行為,使得醫(yī)藥公司擁有充分的進步空間,讓醫(yī)藥公司的發(fā)展效益得到提升[2]。

      (三)確保醫(yī)藥公司財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性和安全性

      創(chuàng)建醫(yī)藥內(nèi)部控制體系的重要目的,其實就是為了保障公司財務(wù)數(shù)據(jù)上的真實性與安全性。公司的財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計為其內(nèi)部有效控制和管理帶來著關(guān)鍵性作用,同樣財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性與安全性在一定程度上也受之公司內(nèi)部控制管理的影響。經(jīng)過優(yōu)化升級醫(yī)藥公司內(nèi)部控制體系,能夠縮減公司出現(xiàn)虛假財務(wù)數(shù)據(jù)的概率,確保醫(yī)藥公司得到正確的財務(wù)數(shù)據(jù)。

      二、醫(yī)藥公司內(nèi)部控制體系創(chuàng)建上的問題

      (一)對公司內(nèi)部控制的認識較低

      從一個公司的發(fā)展、運營狀況來看,公司的管理階層對公司內(nèi)部控制體系創(chuàng)建的了解程度不到位,沒有認識到創(chuàng)建健全公司內(nèi)部控制體系的重要性,在這樣的情況下會由于公司領(lǐng)導階層的關(guān)注力度較低,致使很多公司工作人員對內(nèi)部控制體系的關(guān)注度非常低,從而導致內(nèi)部控制體系無法充分的發(fā)揮其作用。

      (二)欠缺健全的公司內(nèi)控體系

      健全的公司內(nèi)部控制體系能夠給公司的內(nèi)控工作帶來相應(yīng)的工作依據(jù)。但是,目前醫(yī)藥公司在創(chuàng)建內(nèi)部控制體系時,并沒有充分關(guān)注體系中各個機制之間的合理性以及工作時的可操作性,致使內(nèi)部控制機制完成后,整體的執(zhí)行力度卻較低,或者是公司只是規(guī)定和發(fā)布了有關(guān)機制,并沒有充分的進行落實,使得其流于形式化,為醫(yī)藥公司的發(fā)展造成不利影響[3]。

      (三)公司內(nèi)部監(jiān)管能力仍需提高

      公司各部門在貫徹和執(zhí)行內(nèi)部控制相應(yīng)工作的時候,公司的董事會作為其執(zhí)行決策的關(guān)鍵部分,并沒有充分發(fā)揮其相應(yīng)的作用。同時公司沒有建立健全的公司政策制度,致使公司的決策部門無法為公司的決策創(chuàng)立帶來相應(yīng)的有效依據(jù),使得公司的決策體系缺失。除此之外,公司建立的監(jiān)事會在公司內(nèi)部并沒有掌握到實權(quán),無法使得監(jiān)管工作有效開展,致使公司內(nèi)部控制管理工作的效果較差[4]。

      三、藥業(yè)公司內(nèi)部控制的優(yōu)化策略

      (一)提升公司內(nèi)部控制的重視程度

      從醫(yī)藥公司自身運營和發(fā)展來看,公司領(lǐng)導階層的引領(lǐng)作用是極其關(guān)鍵和必要的。公司領(lǐng)導階層必須對公司內(nèi)部控制體系的創(chuàng)建給予充分的關(guān)注和重視,嚴格確定內(nèi)部控制管理工作在公司未來發(fā)展和運營當中的作用,科學、有效落實公司內(nèi)部控制體系創(chuàng)建的各項工作。在公司內(nèi)部當中,公司的領(lǐng)導階層不僅僅是內(nèi)部控制體系創(chuàng)建決策的重要依據(jù)和主體,而且是對公司內(nèi)部控制管理工作踐行中的監(jiān)管負責人,公司領(lǐng)導階層自身的綜合素質(zhì)與工作管理理念會直接影響公司內(nèi)部控制工作的能力和水平。所以,由此就需要公司的領(lǐng)導階層充分認識和了解公司內(nèi)部控制的意義與作用,把自己的帶頭職責充分發(fā)揮,引領(lǐng)公司的所有工作人員共同參加到公司內(nèi)部控制管理工作當中,使得醫(yī)藥公司順利進行內(nèi)部控制管理工作擁有人員保證。

      (二)增強公司內(nèi)部控制體系的創(chuàng)建

      由于我國目前頒布的有關(guān)法律條令,醫(yī)藥公司在生產(chǎn)運營環(huán)節(jié)上,不但要遵守有關(guān)法律要求,而且要依據(jù)公司自身發(fā)展、經(jīng)營特點來創(chuàng)建公司內(nèi)部控制體系,由此來起到對公司生產(chǎn)運營狀況的充分監(jiān)管,確保公司內(nèi)部控制工作順利開展。當前,我國很多醫(yī)藥公司在貫徹實行內(nèi)部控制工作的時候,都出現(xiàn)了公司內(nèi)部控制體系不健全的問題,針對此問題,醫(yī)藥公司要充分的認識到問題所在并積極的運用有效策略。第一,醫(yī)藥公司內(nèi)部所有部門在實行管理工作的過程中,要始終保持一致統(tǒng)一,保證公司管理范圍牽涉到各個事項,以防內(nèi)部管理出現(xiàn)漏洞。第二,依照我國頒布的有關(guān)法律條令,對公司所有生產(chǎn)業(yè)務(wù)的流程與環(huán)節(jié)進行確認,進行有針對性的管理工作,由此帶動公司內(nèi)部管理能力的提高[5]。

      (三)增強公司風險管理力度

      在目前的社會環(huán)境中,醫(yī)藥公司想要順利、向上發(fā)展,就必須要增強公司的風險管理力度。進行有效風險管理的關(guān)鍵部分是公司風險辨別與風險評估,將二者結(jié)果進行結(jié)合,給出相應(yīng)的解決策略,將公司風險控制在合理范圍之內(nèi)。因此,就依賴于公司從自身的經(jīng)營情況出發(fā),運用相應(yīng)的風險管理策略,提升公司內(nèi)部風險管理水平,經(jīng)過健全公司內(nèi)部控制體系,能夠有效確保公司風險管理工作的順利落實和開展。將公司所有風險事項控制在一定范圍之內(nèi),降低公司內(nèi)部管理失控風險率,充分實現(xiàn)防患于未然。

      四、結(jié)語

      總之,在目前社會發(fā)展環(huán)境中,帶給醫(yī)藥公司更多發(fā)展方向的同時,也增加了各個公司間的競爭力度。醫(yī)藥公司為了在激烈競爭中順利而長遠的發(fā)展,就要公司認識到內(nèi)部管理工作的重要性,經(jīng)過健全公司內(nèi)部控制體系,把公司各大風險事項控制在一定范圍之內(nèi),降低風險的出現(xiàn)給公司造成的影響。此外,醫(yī)藥公司要根據(jù)自身的發(fā)展與經(jīng)營需要,健全公司內(nèi)部控制體系的創(chuàng)建,在確保醫(yī)藥公司安全運營的同時,提升自身的社會綜合競爭力,由此帶動公司的穩(wěn)定、向上發(fā)展。

      參考文獻:

      [1]劉國華.上海雷允藥業(yè)有限公司戰(zhàn)略管理研究[D].上海:上海財經(jīng)大學,2010.

      [2]卞琴.集團公司內(nèi)部審計體系優(yōu)化研究——以H集團公司為例[D].四川:西南財經(jīng)大學,2016.

      [3]徐淵.新醫(yī)改條件下上海雷允上藥業(yè)有限公司營銷戰(zhàn)略管理研究[D].上海:上海財經(jīng)大學,2011.

      [4]崇素梅.銷售與收款業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制研究——基于慈濟藥業(yè)銷售與收款業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制設(shè)計[D].上海:上海財經(jīng)大學,2009.

      [5]陸長生.我國生物制藥業(yè)研發(fā)管理體系關(guān)鍵要素研究 [D]. 上海:同濟大學,2004.

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