丁紹卿
【摘 要】在我國國家企業(yè)的運(yùn)營和發(fā)展中,根據(jù)企業(yè)內(nèi)部需要向外界實(shí)行采購的業(yè)務(wù)是企業(yè)能夠健康發(fā)展下去的關(guān)鍵,采購業(yè)務(wù)能夠?qū)嵭械暮门c壞,也直接關(guān)系到企業(yè)成本和利益的好壞,所以說,對采購環(huán)節(jié)的內(nèi)控管理和內(nèi)部控制,是降低運(yùn)營成本的重要關(guān)鍵的一個(gè)層面。文章以我國大中型國企采購為入手層面,對國企內(nèi)采購內(nèi)控管理存在的問題提出相應(yīng)的對策。
【關(guān)鍵詞】國企;采購內(nèi)控管理;存在問題和對策
一個(gè)企業(yè)的采購環(huán)節(jié)是企業(yè)能夠運(yùn)行下去的開始,關(guān)系著企業(yè)所產(chǎn)出的產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格以及成本的高低,是生產(chǎn)的最開始的一個(gè)環(huán)節(jié)。顯得尤為重要,同時(shí),因?yàn)槠髽I(yè)采購就要涉及到錢財(cái)?shù)哪莻€(gè)層面,所以對于資金鏈?zhǔn)欠癯渥愫凸?yīng),采購的成本將直接影響著整個(gè)企業(yè)年度的計(jì)劃和預(yù)算,因此,采購環(huán)節(jié)十分重要。但是因?yàn)榇笾行推髽I(yè)的企業(yè)內(nèi)部復(fù)雜,涉及到的部門多,很容易產(chǎn)生內(nèi)部的貪污腐敗現(xiàn)象,造成在管理層面上的缺失。一個(gè)完善的內(nèi)部監(jiān)督和管理體系是企業(yè)采購業(yè)務(wù)能夠健康良性有效發(fā)展下去的關(guān)鍵層面,這是一項(xiàng)需要進(jìn)行下去的業(yè)務(wù)流程,需要通過一定的措施加以完善。
一、大中型國有企業(yè)采購業(yè)務(wù)內(nèi)控管理存在的問題
1.1采購合同審核程序的不嚴(yán)格
對于國有企業(yè)的采購環(huán)節(jié)來說,相關(guān)進(jìn)行層面主要有對于材料采購的公示、請購、對于材料的采購、對于材料的驗(yàn)收、審核和最后的進(jìn)行貨款的交付這幾個(gè)環(huán)節(jié)。在這幾個(gè)采購環(huán)節(jié)中,一般的企業(yè)只是注重于材料的采購這個(gè)環(huán)節(jié),往往忽視了在具體采購項(xiàng)目成交后交付環(huán)節(jié)上的合同的簽訂。
1.2在采購中對價(jià)格管控不到位
為了避免在采購中出現(xiàn)的中飽私囊和有意抬高價(jià)格的現(xiàn)象,現(xiàn)在大多數(shù)企業(yè)都在采購中采取的是通過和多家供貨企業(yè)簽訂采購合同,采取分散采購的模式。在進(jìn)行采購的過程中,通過不同企業(yè)之間不同材料的采購,實(shí)現(xiàn)最大程度的效率性和公平性。但是在進(jìn)行實(shí)際的物資采購的過程中,由于需要設(shè)計(jì)的公司和企業(yè)很多,就會造成采購成本的上升情況,同時(shí)還會產(chǎn)生管理層面上的困難問題。再者,在實(shí)際企業(yè)的運(yùn)作中,往往會因?yàn)楦鞣N問題需要臨時(shí)采購物資,這時(shí)候就會出現(xiàn)因?yàn)楣?yīng)商不確定產(chǎn)生的漫天要價(jià)現(xiàn)象,此外,還有因?yàn)楹贤弦?guī)定顯目不夠明確所導(dǎo)致的價(jià)錢之間的不明確等問題。
1.3采購層面內(nèi)部控制管理薄弱
在采購部門內(nèi)部的管理層面中,應(yīng)該逐層分級,明確每個(gè)層級所負(fù)責(zé)的具體層面,具體層面展開自我負(fù)責(zé)的制度,在每個(gè)采購部分設(shè)置專門的小組長負(fù)責(zé),保證每個(gè)層面的細(xì)化工作,同時(shí)也就保證了整個(gè)流程中的細(xì)化工作。在實(shí)際的行業(yè)中,對于采購環(huán)節(jié),由于需要簡化操作程序,所以一般對于環(huán)節(jié)內(nèi)部的層級設(shè)計(jì)比較簡單,這樣雖然你簡化了程序,但是很容易造成疏漏,造成采購環(huán)節(jié)的漏洞。
二、對于加強(qiáng)國有企業(yè)采購業(yè)務(wù)內(nèi)控管理的措施
2.1做好合同履行監(jiān)控工作
在第一個(gè)層面上,國有企業(yè)的采購部門要在獲得審批后的清單后要建立和審核通過行業(yè)內(nèi)部對于這個(gè)產(chǎn)品層面的標(biāo)準(zhǔn),要在合同的簽訂中,對于所采用物資的類型、標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、數(shù)量等,同時(shí)還要對于配送工具和方式以及交付要求等這些條款就必須體現(xiàn)在合同的要求中。同時(shí),會計(jì)部門要參與進(jìn)整個(gè)合同簽訂的整個(gè)過程中,就是說,對于事前的監(jiān)督,事中的監(jiān)督和檢查等可以采用的監(jiān)控方式有,對于履行合同情況的督促和分析,對于出現(xiàn)的可能違約的行為后,要立即采取備案設(shè)施以減少損失的發(fā)生大小。同時(shí)必要的時(shí)候要根據(jù)相關(guān)的事后協(xié)議采取補(bǔ)充和變更情況極其協(xié)議。
2.2建立采購合同的簽訂和跟蹤體系
采購合同需要貫穿采購環(huán)節(jié)的始終,要把整個(gè)環(huán)節(jié)建立在合同的基礎(chǔ)上,正如上文中提到,因?yàn)槠髽I(yè)采購就要涉及到錢財(cái)?shù)哪莻€(gè)層面,所以對于資金鏈?zhǔn)欠癯渥愫凸?yīng),采購的成本將直接影響著整個(gè)企業(yè)年度的計(jì)劃和預(yù)算,因此,采購環(huán)節(jié)十分重要。但是因?yàn)榇笾行推髽I(yè)的企業(yè)內(nèi)部復(fù)雜,涉及到的部門多,很容易產(chǎn)生內(nèi)部的貪污腐敗現(xiàn)象,造成在管理層面上的缺失。一個(gè)完善的內(nèi)部監(jiān)督和管理體系是企業(yè)采購業(yè)務(wù)能夠健康良性有效發(fā)展下去的關(guān)鍵層面,這是一項(xiàng)需要進(jìn)行下去的業(yè)務(wù)流程,需要通過一定的措施加以完善。所以公司和企業(yè)要明確采購合同的物資界限,,要在合同的簽訂中,對于所采用物資的類型、標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、數(shù)量等,同時(shí)還要對于配送工具和方式以及交付要求等這些條款就必須體現(xiàn)在合同的要求中。采購合同要由采購部門事先擬定,要通過兩個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)部門共同商定后確定合同內(nèi)容。其次,采購部門要在合同簽訂后繼續(xù)對這筆訂單進(jìn)行跟蹤和記錄,在上級有不同的意見后,可以及時(shí)通過談判或者合同終止合作或者尋找解決方案。承擔(dān)合同連帶的責(zé)任。
2.3建立健全采購監(jiān)督審查制度
上文說到,在采購部門內(nèi)部的管理層面中,應(yīng)該逐層分級,明確每個(gè)層級所負(fù)責(zé)的具體層面,具體層面展開自我負(fù)責(zé)的制度,在每個(gè)采購部分設(shè)置專門的小組長負(fù)責(zé),保證每個(gè)層面的細(xì)化工作,同時(shí)也就保證了整個(gè)流程中的細(xì)化工作。在實(shí)際的行業(yè)中,對于采購環(huán)節(jié),由于需要簡化操作程序,所以一般對于環(huán)節(jié)內(nèi)部的層級設(shè)計(jì)比較簡單,這樣雖然簡化了程序,但是很容易造成疏漏,造成采購環(huán)節(jié)的漏洞。因此,要讓企業(yè)內(nèi)部的審計(jì)部門保持較高的獨(dú)立性,就是說可以在企業(yè)的股東大會上成立與他評定等級的審計(jì)部門,建立審計(jì)文員會,對采購部門內(nèi)部出現(xiàn)的問題進(jìn)行解決,或者定期進(jìn)行核查賬務(wù)等作用。
2.4加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理層面的工作
對應(yīng)于企業(yè)內(nèi)部的管理層來說,要做到自覺負(fù)責(zé),自我監(jiān)督,自我管理。一個(gè)完善的內(nèi)部監(jiān)督和管理體系是企業(yè)采購業(yè)務(wù)能夠健康良性有效發(fā)展下去的關(guān)鍵層面,這是一項(xiàng)需要進(jìn)行下去的業(yè)務(wù)流程,需要通過一定的措施加以完善。所以公司和企業(yè)要明確采購合同的物資界限,,要在合同的簽訂中,對于所采用物資的類型、標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、數(shù)量等,同時(shí)還要對于配送工具和方式以及交付要求等這些條款就必須體現(xiàn)在合同的要求中。采購合同要由采購部門事先擬定,要通過兩個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)部門共同商定后確定合同內(nèi)容。其次,采購部門要在合同簽訂后繼續(xù)對這筆訂單進(jìn)行跟蹤和記錄,在上級有不同的意見后,可以及時(shí)通過談判或者合同終止合作或者尋找解決方案。
三、結(jié)束語
根據(jù)企業(yè)內(nèi)部需要向外界實(shí)行采購的業(yè)務(wù)是企業(yè)能夠健康發(fā)展下去的關(guān)鍵,采購業(yè)務(wù)能夠?qū)嵭械暮门c壞,也直接關(guān)系到企業(yè)成本和利益的好壞,所以說,對采購環(huán)節(jié)的內(nèi)控管理和內(nèi)部控制,是降低運(yùn)營成本的重要關(guān)鍵的一個(gè)層面。采購內(nèi)控管理存在的問題主要是在于采購合同審核程序的不嚴(yán)格、在采購中對價(jià)格管控不到位、采購層面內(nèi)部控制管理薄弱,因此要做到做好合同履行監(jiān)控工作要建立和審核通過行業(yè)內(nèi)部對于這個(gè)產(chǎn)品層面的標(biāo)準(zhǔn);建立采購合同的簽訂和跟蹤體系,要把整個(gè)環(huán)節(jié)建立在合同的基礎(chǔ)上;建立健全采購監(jiān)督審查制度,應(yīng)該逐層分級,明確每個(gè)層級所負(fù)責(zé)的具體層面,具體層面展開自我負(fù)責(zé)的制度;加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理層面的工作,要做到自覺負(fù)責(zé),自我監(jiān)督,自我管理。這樣才能夠使得企業(yè)采購環(huán)節(jié)真正的公正和公開透明。
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