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      淺析如何加強企業(yè)合同管理

      2020-07-06 03:26:39汪亞紅
      經營者 2020年12期
      關鍵詞:合同管理內部控制問題

      汪亞紅

      摘 要 在激勵競爭的市場環(huán)境中,加強企業(yè)的合同管理,是做好現代企業(yè)經營管理的重要因素,也是實現企業(yè)資產增值保值的重要途徑。本文圍繞紹興水處理發(fā)展有限公司(以下簡稱“公司”)合同管理中所存在的問題進行分析,并提出相應的管理措施,從而使公司的合同管理工作取得既定的效果,進一步提升企業(yè)內控管理的水平,保障企業(yè)整體運行質量的提升。

      關鍵詞 合同管理 內部控制 問題 對策

      一、緒論

      合同是企業(yè)與自然人、法人及其他組織等平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。企業(yè)的種種經濟往來,多數是通過合同形式進行的。企業(yè)經營好壞與合同特別是合同的管理有著密不可分的關系。企業(yè)合同管理是指企業(yè)對以自身為當事人的合同依法進行訂立、履行、變更、解除、轉讓、終止以及審查、監(jiān)督、控制等一系列行為的總稱。其中訂立、履行、變更、解除、轉讓、終止是合同管理的內容 ;審查、監(jiān)督、控制是合同管理的手段。合同管理必須是全過程的、系統(tǒng)性的、動態(tài)性的。

      市場經濟從本質上說就是一種契約經濟。企業(yè)與客戶簽訂的各類合同,反映企業(yè)的主要經營活動,企業(yè)通過履行合同規(guī)定的各項權利與義務,追求經濟目標的實現。合同管理近幾年被上級審計部門多次提到,成為公司內部控制的重要組成部分,也是內審工作的核心點。以內審工作為契機,進一步探討合同管理的深層次意義,找出目前公司的合同管理存在的各類問題,提出改進合同管理建議,在不斷地找出問題,解決問題的過程中,使合同管理和內控管理更加緊密地結合在一起,真正讓財務部在合同管理中發(fā)揮出應有的管理、監(jiān)督作用。

      二、公司合同管理現狀

      公司主營生活、工業(yè)廢水污水處理的國有企業(yè),設置10個職能部門,根據業(yè)務性質及需求,各個部門需簽訂采購合同、工程管理合同、技術服務等合同,全年簽訂書面合同約500份。合同管理流程主要為:職能部門提出需求,擬定標書,通過集體討論后,經公共資源交易中心平臺后開標確認中標單位,并簽訂合同,并對合同進行執(zhí)行、結算等。

      三、合同管理主要存在的問題與風險

      對公司前幾年簽訂的所有經濟合同進行分類整理,并對簽訂、履行、考核等環(huán)節(jié)進行重點分析,發(fā)現主要存在以下幾方面的問題:

      (一)合同規(guī)范管理意識較薄弱

      合同管理是一項知識面廣、專業(yè)性強的綜合管理工作,合同管理員需在熟悉公司業(yè)務基礎上,掌握一定的法律、財務等知識,有效規(guī)范管理公司合同。結合目前公司管理現狀,對規(guī)范合同管理的認識、重視程度均較為薄弱,主要體現為:沒有建立統(tǒng)一集中的管理部門,出現每個部門“各自為政”的局面;各部門職責不明確,合同存在多頭管理或無人管理的盲區(qū);合同審核沒有統(tǒng)一的流程,導致出現招標文件與合同文本“兩張皮”的局面;合同管理制度不健全,同一性質、類型的合同,出現不同版本、不同付款方式及考核條款的情況,合同簽訂較隨意,并時常出現先發(fā)生經濟業(yè)務后簽訂合同的情況。

      (二)合同履行、考核力度有待進一步加強

      合同的履約管理是合同管理的重中之重,合同履行期間,經辦人員應認真分析履行情況,并及時跟蹤監(jiān)督。經過分析,主要存在以下幾方面的問題:

      一是工程維修合同工程量確認不夠規(guī)范,有些項目不能提供工程量明細,有些雖然提供了工程量明細,但時間、期限等事項填寫錯誤,且根據公司《公共資源交易管理辦法》 中“項目完工后須及時進行審計,價款在10萬元以上的項目必須審計,審計結果作為雙方結算依據”的規(guī)定不符,無審計結果作為結算依據。

      二是合同有違約條款或相關質量、工期考核條款,但無實際相關考核記錄或收取相應的違約金,導致違約條款“形同虛設”,沒有真正得落到實處。

      三是缺少在效溝通或信息不共享的現象,如采購合同中到貨驗收、質量檢測、供貨期考核等信息均存在不同程度的信息不對稱或無相關考核條款。

      (三)合同管理的信息化程度較低

      目前公司的合同管理基本是采取人工管理的方式,而且以紙質合同為主,輔以EXCEL表格記錄。但公司的業(yè)務種類多,需要管理的合同多,在查詢信息、進行數據匯總、合同進度控制等方面手工管理的方式就會體現出它的弊端:效率低下,耗費大量人力、物力和精力,沒有完善的預警機制,無法對合同進度和合同款的支付缺乏有效的控制。合同的流轉、執(zhí)行由于涉及多部門的協(xié)作,手工管理的模式下效率較為低下,也容易出現因部門間溝通不暢,降低合同管理水平。

      四、加強合同管理的對策措施

      (一)梳理流程,加強學習,提升合同管理效益

      公司一方面梳理流程,簡化審批流程,對公司所有費用報銷流程進行梳理,并用表格的形式,將各項費用報銷時所需提供的依據詳細列明,為責任部門或經辦人報銷少走彎路,同時也明確經辦人在日常合同管理中應該如何考核提供依據。另一方面提高合同管理人員的業(yè)務水平,定期開展合同法律法規(guī)的學習,各類業(yè)務知識的培訓,使合同管理人員更加專業(yè)化,加強合同管理人員的防風險意識。以制度化、標準化、信息化,建立合同管理臺賬,詳細記錄合同簽訂、履行、變更等情況,多部門協(xié)同工作,使合同管理準確、高效的運行。

      (二)規(guī)范管理,制度先行

      公司修訂完善了《合同管理辦法》,明確財務部門作為合同集中管理部門,并明確了合同管理部門、承辦部門職責要求,合同簽訂、審核流轉、合同專用章管理管理,重點對公司工程類、貨物采購類、服務類、維修類合同付款條款、發(fā)票開具情況等作了詳細規(guī)定,以制度形式統(tǒng)一、固定下來,減少集體討論時間;同時新增合同管理專項考核條款,規(guī)定考核方式及考核內容、獎扣條款等,建立考核體系,激勵先進,鞭策落后,提升部門對規(guī)范合同管理意識。

      同時參照《合同管理辦法》《公共資源管理辦法》《零星工程管理辦法》等管理制度,按照合同的分類和業(yè)務特點,修訂或編制新的標準化合同。規(guī)范合同編制,細化合同條款,提高合同編制效率,降低合同法律風險,保障公司的合法權益。

      (三)以內審為平臺,提升財務參與度,擴大財務管控面

      以自查自糾、規(guī)范管理為目的,公司新建立由財務部牽頭負責的內審工作小組,出臺《內審管理辦法(試行)》,更為有效管理合同提供良好的平臺。財務部通過內審這一平臺,從采購計劃、招標文件確定,開標全程參與,以及到合同簽訂(付款、違約條款確定)、付款履行期間審核的,使得合同管理全過程均有財務參與,讓財務由原先僅對支付審核事后管理向事前、事中管理前移,拉升財務管控面,從進一步加強財務監(jiān)督力度。同時,在合同簽訂或款項支付審核時,財務部均需對相關資料進行審核,重點對審核藥劑、設備設施采購、驗收入庫、供貨期以及工程建設聯(lián)系單增加管理等環(huán)節(jié),是否存在違約職責等等。

      2019年通過完成外協(xié)維修、財務收支、物資采購管理專項內審工作,出具審計報告和專項審計調查報告3篇;審計提出涉及16個方面33條內審意見,提出審計建議14條,審計促進整改落實有關問題21個,收回金額1萬元,并要求相關部門限期整改,使得公司合同管理真正做到了全員參與,各部門協(xié)作、全過程監(jiān)管,極大程度的減少公司廉政、法律風險。

      (四)加強考核監(jiān)督力度

      經辦部門要加強對合同的履行階段的監(jiān)管,及時發(fā)現問題,對于存在質量問題或者逾期到貨或逾期完工的等違約事項,嚴格按照合同條款,依約處理,保證公司的合法權益。財務部在合同簽訂或合同款項支付審核過程中,若發(fā)現與招標文件存在較大差異或對合同執(zhí)行過程中未按合同約定要求做的,在拒付款項的同時,按《合同管理辦法》當中考核要求,對責任部門負責人、經辦人同時進行考核;同時,由于財務審核把關不嚴,被公司領導或上級部門發(fā)現問題的,公司將視情節(jié)輕重,對財務部給予處罰。

      2019年財務部多次在合同審核過程中或款項支付審核時發(fā)現問題,并多次向公司經濟責任制考核小組提交考核意見,這種“捆綁式”考核模式,即加大了財務考核監(jiān)督能力,又提高員工工作責任性,從而提升合同管理整體水平。

      (五)建立合同信息化平臺,全面提升管理水平

      建立合同信息化平臺,可以進一步優(yōu)化合同管理,提高管理效率,實現合同精細化管理。明確各部門職責,使各部門之間形成互相監(jiān)督的局面,有利于各部門之間互相協(xié)調與配合。根據業(yè)務需求選擇對應的標準化合同,起草、編號、保存、提交、審批全過程控制;合同電子化存儲,通過權限控制,方便、安全的查詢;實時監(jiān)督合同進度,對比合同計劃與實際執(zhí)行情況,隨時反饋信息給相關人員;通過與財務軟件相關聯(lián),使合同管理與財務的預算管理、資金管理、發(fā)票結算、費用支付等內容有效結合在一起;利用信息化平臺的數據,為相關管理人員提供多角度、個性化的信息統(tǒng)計、查詢,提高管理水平和效率。

      總之,通過上述對策措施,公司目前已建立完善合同管理體系,設置合同專項管理部門,成立專項或兼職合同管理員,加強與合同管理相關知識培訓、考核及監(jiān)督能力,提高合同管理規(guī)范性。建立重大經濟合同從源頭到結束全流程閉環(huán)管理,建立會審、評審機制,明確合同管理各環(huán)節(jié)規(guī)范管理要求、工作流程、審批權限,即提升了部門之間的溝通與協(xié)調能力,又有效防范各類合同風險。同時以“內審工作”為平臺,重視合同管理的內部監(jiān)督審計機制,實現“自查自糾”管理模式,使得監(jiān)督的內容從合同結算審計向合同履行過程審計延伸,確保合同實施全過程合法合規(guī),提高合同項目經濟效益,提升企業(yè)增值效益。

      五、結語

      合同作為企業(yè)經濟業(yè)務的最小單元,提高合同內控管理水平將利于幫助企業(yè)規(guī)避風險、減少損失。公司的發(fā)展離不開水處理管理者不斷地創(chuàng)新求索,合同管理和公司內控管理已經深入到公司日常的管理中,并取得了不小的成就。但業(yè)務的多樣性、復雜性要求公司在優(yōu)化管理的道路上繼續(xù)前行。本文通過對公司合同管理的全方位分析,指出在合同各個方面仍存在的若干問題,分析原因,并嘗試性的提出建議,使公司合同管理更加完善,內控管理水平進一步提升。

      (作者單位為紹興柯橋水務集團有限公司)

      參考文獻

      [1] 邵躍輝.加強合同財務監(jiān)督的研究和思考[J].中國國際財經(中英文),2016(20):193-195.

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      [3] 毛嬌.企業(yè)合同管理標準化的必要性及路徑探討[J].全國流通經濟,2017(24):47-48.

      [4] 陳瓊,毛云杰,陳昌敢.基于信息化全生命周期的合同管理實踐[J].航天工業(yè)管理,2017(11):38-41.

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