曹鋒
編制年度招聘計劃是企業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃中一項專業(yè)而系統(tǒng)的工作。有效的招聘計劃對企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成有著不可忽視的作用,對HR更具有實際性的指導(dǎo)意義。影響招聘需求的因素有很多,如企業(yè)的產(chǎn)量、銷量、利潤、組織架構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)層理念等內(nèi)因;也有勞動力市場、政府相關(guān)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等外因。招聘需求預(yù)測的方法很多,如經(jīng)驗預(yù)測法、比率預(yù)測法、趨勢預(yù)測法,德爾菲法等。而通過了解財務(wù)預(yù)算的編制思路,HR同樣可以為企業(yè),尤其是制造型企業(yè)編制出適用的招聘計劃。
運(yùn)用固定預(yù)算思維
固定預(yù)算,是指把企業(yè)預(yù)算期的業(yè)務(wù)量固定在某一預(yù)計水平上,以此為基礎(chǔ)確定其他項目預(yù)計數(shù)的預(yù)算方法,即預(yù)算期內(nèi)編制預(yù)算所依據(jù)的信息都只在一個預(yù)定的業(yè)務(wù)量水平的基礎(chǔ)上確定。
假設(shè)某塑料包裝袋企業(yè)處于平穩(wěn)發(fā)展期,人員流動處于相對穩(wěn)定狀態(tài),那么HR只要拿出上年度相關(guān)招聘計劃,對現(xiàn)有一線員工、專業(yè)技術(shù)人員、營銷人員、管理人員等進(jìn)行盤點(diǎn),就可以初步確定下年度的招聘計劃了。這也是最簡單快捷的方法。
運(yùn)用彈性預(yù)算思維
彈性預(yù)算,是指在成本習(xí)性分類的基礎(chǔ)上,根據(jù)量、本、利之間的依存關(guān)系,考慮到計劃期間業(yè)務(wù)量可能發(fā)生的變動,從而編制出一套可以適應(yīng)多種業(yè)務(wù)量的費(fèi)用預(yù)算,以便分別反映出在各種業(yè)務(wù)量的情況下所應(yīng)支出的費(fèi)用水平。
采用彈性預(yù)算的思維方式確定下年度的招聘計劃的前提,是將與生產(chǎn)關(guān)系密切的崗位羅列出來,然后確定預(yù)算期內(nèi)的業(yè)務(wù)量以及業(yè)務(wù)量與崗位之間的配比關(guān)系,進(jìn)而測算出各部門所需員工數(shù)量,完成定崗定編工作。
以塑料包裝袋生產(chǎn)為例,它的生產(chǎn)工序由造粒、拉絲、圓織、涂膜、切印、縫紉等六個工序組成,假設(shè)2014年產(chǎn)量為6000噸,2015年預(yù)計產(chǎn)量為7200噸,通過與車間主任溝通、深入車間調(diào)查等形式,得出年人均產(chǎn)出量為5噸;各車間人員總數(shù)將由1200名增加到1440名;如果2015年預(yù)計產(chǎn)量為7800噸,則招聘計劃也應(yīng)有所變化(如圖1)。
運(yùn)用增量預(yù)算思維
增量預(yù)算,是指以基期成本費(fèi)用水平為基礎(chǔ),結(jié)合預(yù)算業(yè)務(wù)量水平及有關(guān)降低成本的措施,通過調(diào)整原有費(fèi)用項目而編制預(yù)算的方法。這種方法比較簡單,其前提是承認(rèn)過去的招聘計劃是合理并無需改進(jìn)的。但是,不加分析地保留或接受原有的崗位及數(shù)量,可能使原來不合理的崗位繼續(xù)存在,因而得不到控制,形成不必要的預(yù)算浪費(fèi)。因此,在識別企業(yè)生產(chǎn)工序組成,各工序之間的協(xié)作關(guān)系和生產(chǎn)能力的前提下,還需要考慮業(yè)務(wù)量變化與人員流失率。
運(yùn)用零基預(yù)算思維
零基預(yù)算,是指在編制預(yù)算時,將所有預(yù)算支出
以零點(diǎn)為基礎(chǔ),即從實際需要與可能出發(fā),不考慮以往情況如何,研究分析各項預(yù)算費(fèi)用開支是否必要、合理,并綜合平衡,從而確定預(yù)算費(fèi)用。零基預(yù)算是區(qū)別于傳統(tǒng)的增量預(yù)算而設(shè)計的一種編制費(fèi)用預(yù)算方法,其基本做法是:
1.企業(yè)內(nèi)部各有關(guān)部門根據(jù)企業(yè)的總體目標(biāo)和該部門的具體任務(wù),提出預(yù)算期內(nèi)需要的各個崗位數(shù)量;
2.對各項預(yù)算方案進(jìn)行人力成本-效益分析,即對每一崗位數(shù)量的所費(fèi)與所得進(jìn)行對比,權(quán)衡得失,以此判斷各項費(fèi)用開支的合理性及優(yōu)先順序;
3.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的客觀需要與一定期間資金供應(yīng)的實際可能,在預(yù)算中對各個崗位數(shù)量進(jìn)行擇優(yōu)安排,分配資金,落實預(yù)算;
?4.劃分不可延緩崗位和可延緩崗位,根據(jù)實際需要,按照崗位的輕重緩急確定崗位的數(shù)量范圍。
零基預(yù)算的工作量比較龐大,需要各部門的全力支持與配合,因此并不適合頻繁開展,基本上每三年進(jìn)行一次就足夠了。
如果HR要采用零基預(yù)算的思維編制年度招聘計劃,還需要做好以下幾項工作:
首先,開展招聘需求評估。招聘需求分析的背后,不僅僅是一個需求數(shù)字的結(jié)果,更有市場變幻的影響、管理體系的支撐、同行的競爭度、市場覆蓋率和市場占有率、企業(yè)文化氛圍、員工流失率分析、薪酬福利體系等因素,這些都是HR進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)。
其次,進(jìn)行崗位信息調(diào)查?,F(xiàn)有的崗位說明書、組織機(jī)構(gòu)、團(tuán)隊結(jié)構(gòu)、用人機(jī)制等資料是崗位信息的重要來源,實地考察、任職者訪談、績優(yōu)者分析等是采集搜集崗位信息的有效方法。通常來講,制造業(yè)是以產(chǎn)能來定機(jī)器數(shù)量,由機(jī)器數(shù)量來確定相應(yīng)人員數(shù)量,因此,確定預(yù)算期內(nèi)的業(yè)務(wù)量以及業(yè)務(wù)量與崗位之間的配比關(guān)系后,根據(jù)各部門近幾年人員結(jié)構(gòu)比例及現(xiàn)有人員的數(shù)量,最終可以確定后勤人數(shù)與生產(chǎn)人員的比例。
第三,分析人員流失率。統(tǒng)計分析企業(yè)近三年的整體流失率,模擬下年度每個月每個部門的員工流失情況,在當(dāng)前結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的前提下,擬定每月各部門各崗位的模擬計劃需求。
第四,開展行業(yè)薪酬調(diào)查。把握行業(yè)薪酬發(fā)展趨勢,分析公司薪酬在同行業(yè)中的地位,以及薪資對員工心理造成的沖擊,預(yù)估對員工流失率的影響。
第五,分析和制定留人、育人措施。在制定晉升體系和內(nèi)部崗位流動等制度時,要滿足不同員工的不同需求,保障員工在企業(yè)的穩(wěn)定性,為員工提供發(fā)展平臺,從而降低員工流失率。
最后,預(yù)估企業(yè)未來的發(fā)展趨勢??蓮钠髽I(yè)工作環(huán)境、企業(yè)文化及價值觀、企業(yè)需求等方面進(jìn)行預(yù)估。如:企業(yè)未來的業(yè)務(wù)方向是什么、業(yè)務(wù)發(fā)展對人的要求將發(fā)生怎樣的變化等。
年度招聘計劃的編制只是開展招聘活動的第一步,HR還必須結(jié)合企業(yè)年度目標(biāo)的任務(wù)分解,做好招聘計劃的月度執(zhí)行工作,并分析月度預(yù)算與執(zhí)行的差異,進(jìn)一步落實招聘計劃的內(nèi)容。
責(zé)編/王奇